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湖州市南潯區(qū)衛(wèi)生系列和計劃生育局2014年度部門決算

南潯區(qū)衛(wèi)生通知網(wǎng):湖州市南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2014年部門決算:一、南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況  (一)主要職能  1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實施全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、年度計劃;推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置,擬訂并實施區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃;對計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,穩(wěn)定適度低生育水平! 2、貫徹執(zhí)行國家、省基本藥物制度和藥物政策,組織實施藥品法典和國家、省基本藥物目錄

  一、南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局概況

  (一)主要職能

  1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實施全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、年度計劃;推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置,擬訂并實施區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃;對計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,穩(wěn)定適度低生育水平。

  2、貫徹執(zhí)行國家、省基本藥物制度和藥物政策,組織實施藥品法典和國家、省基本藥物目錄。

  3、負(fù)責(zé)食品安全綜合協(xié)調(diào),組織查處食品安全重大事故,組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測與評估,負(fù)責(zé)食品安全信息收集與發(fā)布。

  4、負(fù)責(zé)衛(wèi)生行政執(zhí)法工作,按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和消毒產(chǎn)品、涉水產(chǎn)品等健康產(chǎn)品的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)市場、傳染病防治的監(jiān)督。

  5、擬訂并組織實施疾病預(yù)防控制規(guī)劃,負(fù)責(zé)全區(qū)傳染病、地方病、慢性病、職業(yè)病防治和國家擴大免疫規(guī)劃工作,指導(dǎo)和管理醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)依法開展疾病預(yù)防控制服務(wù);負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生應(yīng)急管理工作。

  6、擬訂并組織實施中醫(yī)藥、婦幼保健、農(nóng)村衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生的發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西醫(yī)事業(yè)發(fā)展,開展生殖健康和計劃生育技術(shù)服務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理,健全社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè);負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)管理;依法組織管理獻(xiàn)血工作。

  7、組織擬訂衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃,組織、指導(dǎo)醫(yī)藥衛(wèi)生科研項目、科技成果及成果轉(zhuǎn)化和推廣的申報、管理。參與擬訂繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃,組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。承擔(dān)區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)工作。

  8、擬訂愛國衛(wèi)生運動和健康促進(jìn)規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)和管理愛國衛(wèi)生運動和健康促進(jìn)工作,動員全社會開展群眾性愛國衛(wèi)生運動,組織開展建設(shè)各級各類衛(wèi)生創(chuàng)建和全民健康促進(jìn)工作。

  9、負(fù)責(zé)起草全區(qū)有關(guān)計劃生育的規(guī)范性文件,協(xié)調(diào)、督促各地、各有關(guān)部門履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé),促進(jìn)人口計劃生育工作與教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)、社會保障等工作的銜接配合;負(fù)責(zé)計劃生育統(tǒng)計工作和信息化建設(shè);負(fù)責(zé)計劃生育依法行政工作。

  10、擬訂流動人口計劃生育服務(wù)管理規(guī)劃,建立健全流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。

  11、擬訂并組織實施全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳教育和人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)工作;承擔(dān)區(qū)計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

  12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

 。ǘ)部門決算單位構(gòu)成

  南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2014年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共8個,其中:行政單位1個,事業(yè)單位7個。

  二、南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2014年部門決算情況說明

 。ㄒ)2014年部門總收支決算情況

  2014年當(dāng)年收入合計7979.39萬元,其中:財政撥款6281.18萬元,占78.72%;專戶資金300萬元,占3.76%;事業(yè)收入151.83萬元,占1.90%;其他收入153.08萬元,占1.91%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1093.3萬元,占13.71%。

  2014年當(dāng)年總支出7755.08萬元。

  1.按支出功能分類,包括科學(xué)技術(shù)支出102.2萬元、社會保障和就業(yè)支出32.57萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7587.89 萬元、農(nóng)林水事務(wù)15.78萬元、住房保障支出15.17萬元、其他支出1.47萬元。

  2.按支出用途分類,包括基本支出763.15萬元,項目支出6991.93萬元。

  結(jié)轉(zhuǎn)下年支出224.31萬元。

 。ǘ)2014年部門財政撥款支出決算情況

  當(dāng)年財政撥款支出7155.50萬元,包括科學(xué)技術(shù)支出100萬元、社會保障和就業(yè)支出31.81萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6991.27 萬元、農(nóng)林水事務(wù)15.78萬元、住房保障支出15.17萬元、其他支出1.47萬元。

 。ㄈ)部門“三公”經(jīng)費公共財政預(yù)算撥款支出情況

  2014年“三公”經(jīng)費公共財政預(yù)算撥款支出決算39.92萬元,其中:因公出國(境)費支出0萬元;公務(wù)接待費支出8.46萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出31.46萬元。

  三、名詞解釋

  (所列具體項目由各部門按本單位支出科目有選擇使用)

  1.財政撥款:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

  2.專戶資金:財政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

  3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.其他收入:預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  6.用事業(yè)基金彌補收支差額:是事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

  7.上年結(jié)轉(zhuǎn):是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

  8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

  9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

附件2      
      表01
2014年區(qū)級部門收支決算總表
部門名稱 南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 單位:萬元
收  入 支  出
項   目 決算數(shù) 項   目 決算數(shù)
一、財政撥款 6,281.18 科學(xué)技術(shù)支出 102.2
二、專戶資金 300.00   其他科學(xué)技術(shù)支出 102.2
三、事業(yè)收入(不含專戶資金) 151.83 社會保障和就業(yè)支出 32.57
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   行政事業(yè)單位離退休 16.77
五、其他收入 153.08   歸口管理的行政單位離退休 5.83
八、上級補助收入     事業(yè)單位離退休 10.94
    紅十字事業(yè) 15.8
      行政運行 15.8
    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 7,587.89
      醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) 329.19
    行政運行 189.49
    一般行政運行 1.19
    其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 138.51
      公立醫(yī)院 300.00
    其他公立醫(yī)院支出 300.00
      基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 1,042.43
    鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 176.00
    城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu) 391.27
    其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 475.16
      公共衛(wèi)生 2,690.74
    疾病預(yù)防控制機構(gòu) 210.14
    衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) 258.42
    應(yīng)急救治機構(gòu) 30.00
    其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) 51.34
    基本公共衛(wèi)生服務(wù) 1,722.84
    重大公共衛(wèi)生專項 129.46
    其他公共衛(wèi)生支出 288.54
      醫(yī)療保障 35.12
    行政單位醫(yī)療 21.05
    事業(yè)單位醫(yī)療 14.07
      中醫(yī)藥 127.35
    中醫(yī)藥專項 107.00
    其他中醫(yī)藥支出 20.35
    人口與計劃生育事務(wù) 2,838.27
      行政運行 12.02
      計劃生育家庭獎勵 1,736.13
      計劃生育、生殖健康促進(jìn)工程 21.50
      計劃生育免費基本技術(shù)服務(wù) 105.31
      人口和計劃生育宣傳教育經(jīng)費 85.00
      流動人口計劃生育管理和服務(wù) 44.46
      其他人口與計劃生育事務(wù)支出 833.85
      其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 224.79
    其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 224.79
    農(nóng)林水事務(wù) 15.78
      農(nóng)業(yè) 0.78
       其他農(nóng)業(yè)支出 0.78
    水利 15.00
      水質(zhì)監(jiān)測 15.00
    住房保障支出 15.17
    住房改革支出 15.17
      住房公積金 15.17
    其他支出 1.47
      其他支出 1.47
    其他支出 1.47
本年收入合計 6,886.09 本年支出合計 7,755.08
用事業(yè)基金彌補收支差額   結(jié)轉(zhuǎn)下年 224.31
上年結(jié)轉(zhuǎn) 1,093.30    
收  入  總  計 7,979.39 支  出  總  計 7,979.39

附件2          
          表02
2014年區(qū)級部門財政撥款支出決算表
部門名稱 南潯區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局       單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合  計 基本支出 項目支出 備  注
類款項
  合 計 7,155.50 763.15 6,392.35  
206 科學(xué)技術(shù)支出 100.00   100.00  
20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 100.00   100.00  
2069999   其他科學(xué)技術(shù)支出 100.00   100.00  
208 社會保障和就業(yè)支出 31.81 31.81    
20805 行政事業(yè)單位離退休 16.77 16.77    
2080501   歸口管理的行政單位離退休 5.83 5.83    
2080502   事業(yè)單位離退休 10.94 10.94    
20816 紅十字事業(yè) 15.04 15.04    
2081601   行政運行 15.04 15.04    
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,991.27 731.34 6,259.93  
21001 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) 286.26 175.28 110.98  
2100101   行政運行 169.08 169.08    
2100102   一般行政管理事務(wù) 1.18   1.18  
2100199   其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 116.00 6.20 109.80  
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 993.68   993.68  
2100301   城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu) 342.50   342.50  
2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 176.00   176.00  
2100399   其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 475.18   475.18  
21004 公共衛(wèi)生 2,542.57 486.80 2,055.77  
2100401   疾病預(yù)防控制機構(gòu) 209.60 209.60    
2100402   衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) 243.68 225.84 17.84  
2100405 應(yīng)急救治機構(gòu) 0.00      
2100407   其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) 81.34 51.34 30.00  
2100408   基本公共衛(wèi)生服務(wù) 1,722.81   1,722.81  
2100409   重大公共衛(wèi)生專項 120.82   120.82  
2100499   其他公共衛(wèi)生支出 164.30   164.30  
21005 醫(yī)療保障 35.12 35.12    
2100501   行政單位醫(yī)療 21.05 21.05    
2100502   事業(yè)單位醫(yī)療 14.07 14.07    
21006 中醫(yī)藥 121.24   121.24  
2100601 中醫(yī)藥專項 107.00   107.00  
2100699   其他中醫(yī)藥支出 14.24   14.24  
21007 人口與計劃生育事務(wù) 2,787.63 34.16 2,753.47  
2100701   行政運行 12.02 12.02    
2100705   計劃生育家庭獎勵 1,736.13   1,736.13  
2100708   計劃生育、生殖健康促進(jìn)工程 21.50   21.50  
2100709   計劃生育免費基本技術(shù)服務(wù) 105.31   105.31  
2100713   人口和計劃生育宣傳教育經(jīng)費 85.00   85.00  
2100714   流動人口計劃生育管理和服務(wù) 41.24 22.14 19.10  
2100799   其他人口與計劃生育事務(wù)支出 786.43   786.43  
21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 224.79   224.79  
2109901   其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 224.79   224.79  
213 農(nóng)林水支出 15.78   15.78  
21301 農(nóng)業(yè) 0.78   0.78  
2130199   其他農(nóng)業(yè)支出 0.78   0.78  
21303 水利 15.00   15.00  
2130312   水質(zhì)監(jiān)測 15.00   15.00  
221 住房保障支出 15.17   15.17  
22102 住房改革支出 15.17   15.17  
2210201   住房公積金 15.17   15.17  
229 其他支出 1.47   1.47  
22999 其他支出 1.47   1.47  
2299901   其他支出 1.47   1.47  
附件2  
    表03
2014年“三公”經(jīng)費公共財政預(yù)算撥款決算表
部門名稱   單位:萬元
項  目 2014年決算數(shù)
合  計 39.92
1.因公出國(境)費 0
2.公務(wù)接待費 8.46
3.公務(wù)用車購置及運行費 31.46
其中:公務(wù)用車購置費 0
   公務(wù)用車運行費 31.46
注:2014年決算數(shù)包括當(dāng)年公共財政預(yù)算撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”
經(jīng)費實際支出。沒有數(shù)據(jù)的表格要做零報告(即空表公布)  

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